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企業(yè)什么情況下需要使用待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 鴻天教育會計培訓(xùn)

待認(rèn)證進(jìn)項稅額是企業(yè)每個月月初抵扣剩下的進(jìn)項稅額,用不完的就會放到下個月,例如你本月上交150萬,你當(dāng)月購進(jìn)的固定資產(chǎn)進(jìn)項可以得到160萬的進(jìn)項退稅,那剩下的10萬就是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那企業(yè)一般在什么情況下需要使用待認(rèn)證進(jìn)項稅額呢?

 

企業(yè)一般是在核算輔導(dǎo)期才會用到待抵扣進(jìn)項稅額這個科目。

待抵扣進(jìn)項稅是“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下增設(shè)一個明細(xì)科目,一般是企業(yè)用來核算輔導(dǎo)期一般納稅人取得尚未進(jìn)行交叉稽核比對的已認(rèn)證專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書以及運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)注明或者計算的進(jìn)項稅額。


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進(jìn)項稅是可以進(jìn)行抵扣的,每月月初會計都可以拿著進(jìn)項票去稅務(wù)局申請退稅,但是同時你也需要繳納增值稅,如果交稅金額比你抵扣的少,那么你就可以留到下個月再抵扣,這個期間稅務(wù)局不會倒扣你錢的。全額抵扣增值稅也是可以的,但是需要視情況而定。

 

以上就是鴻天教育會計培訓(xùn)老師有關(guān)企業(yè)什么情況下需要使用待認(rèn)證進(jìn)項稅額的相關(guān)問題做出的解答,希望能夠幫助到需要的同學(xué),如果還有什么沒看明白的,都可以來鴻天教育網(wǎng)( www.athpap.net  )會計訓(xùn)練營咨詢答疑老師。


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